Edital de eliminação de documentos 01/2026
A quem possa interessar, a Câmara de Vereadores de Xangri-Lá/RS, torna público que, a partir do trigésimo (30º) dia subsequente à data da publicação deste Edital no Diário dos Municípios do Rio Grande do Sul, no site da Câmara de Vereadores e no seu mural, se não houver oposição, eliminará os documentos constantes da Listagem de Eliminação de Documentos n.º 001/2026, em anexo. Os documentos foram devidamente classificados e avaliados conforme o Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de Documentos vigentes. Os interessados, no prazo citado, poderão manifestar-se e/ou requerer, às suas expensas, ao Presidente da Câmara de Vereadores, o desentranhamento de documentos ou cópias, mediante petição, desde que tenha respectiva qualificação e demonstre a legitimidade do pedido.
Vereador Cristovão Wolff Ribeiro
Presidente da Câmara de Vereadores de Xangri-Lá
|
Câmara de Vereadores de Xangri-Lá
LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS |
LISTAGEM Nº: 01/2026
FOLHA Nº: Página 1 |
|
CLASSIFICAÇÃO DOCUMENTAL |
DESCRIÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO
|
DATAS-LIMITE
|
UNIDADE DE ARQUIVAMENTO
|
OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA |
|
|
QUANTIDADE |
ESPECIFICAÇÃO |
||||
|
Gestão Financeira |
Efetivação da liquidação da despesa empenhada |
2006 |
|
Empenho Liquidação Cópia de cheques Ordem de pagamento Nota Fiscal
|
Números de Empenhos ano 2006: 41, 42,43, 44, 45,46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Números de liquidação: 46,92,139,176. Números de Ordens de pag.: 57, 58, 59, 60,61, 63, 158, 232, 285, 377, 449, 521, 589, 655, 730, 824, 64, 65, 66, 67,68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130.
|
|
Gestão Financeira |
Efetivação da liquidação da despesa empenhada |
2007 |
|
Empenho Liquidação Cópia de cheques Ordem de pagamento Nota Fiscal
|
Números de liquidação: 01.
|
|
Gestão Financeira |
Efetivação da liquidação da despesa empenhada |
2008 |
|
Empenho Liquidação Cópia de cheques Ordem de pagamento Nota Fiscal Nota de Transferência |
Processos Administrativos: 071, 076. Nota: 6253, 5553. Números de Empenhos ano 2008: 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358,359,360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 238, 411, 412, 413,430, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 427, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450. Números de Ordens de pag.: 581, 582, 583, 584,585, 586, 587, 588,589, 591, 593, 639, 594, 595, 596, 598, 599, 600, 601, 641,602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 613, 612, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 634, 635, 636,637, 638, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 652, 653, 654, 656, 657, 658, 660, 663, 662, 661, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696,697, 698, 699,700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710,711, 712, 713, 714, 715,842, 864, 396, 395,462, 716, 717, 718, 727, 719,720, 721, 722, 723, 724, 725, 726,728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 750, 752, 753, 754, 755, 756, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781. Números de liquidação: 539, 374, 493, 511, 276, 428, 429. |
|
Gestão Financeira |
Efetivação da liquidação da despesa empenhada |
2009 |
|
Empenho Liquidação Cópia de cheques Ordem de pagamento Nota Fiscal Nota de Transferência |
Nota: 6253, 5553. Números de Empenhos ano 2009: 56, 55, 57, 418, 424, 419, 418, 424. Números de Ordens de pag.: 132, 133, 134, 42, 43, 44, 81, 82, 98, 92,93, 762, 738, 727, 735, 740, 739, 743, 732, 730, 729, 741, 733, 734, 728, 744, 731, 742, 751, 748, 761, 752, 746, 749, 747, 750, 736, 753, 745, 748, 761, 762, 737. Nota de Transferência: 29, 28. |
|
Gestão Financeira |
Efetivação da liquidação da despesa empenhada |
2010 |
|
Empenho Liquidação Cópia de cheques Ordem de pagamento Nota Fiscal Nota de Transferência
|
Processos Administrativos: 019. Números de Empenhos ano 2010: 287, 317,111,276,115,11, 291,288,289,304, 274, 180, 44, 31, 36, 15. Números de Ordens de pag.: 170,673, 752, 232, 636, 631, 630, 250, 677, 674, 675, 702,751, 626, 623, 662, 545, 437, 411, 410, 375, 372, 366, 318, 269, 228, 107, 165, 52, 56, 40, 123, 228, 366, 437. Números de liquidação: 96, 392, 319, 338, 298, 246, 219, 218, 209, 200, 178, 130, 59, 91. Despesa Extra – Orçamentária: 71, 72, 73, 74, 36, 37, 38. Nota de Transferência: 02. |
|
Gestão Financeira |
Gerenciamento do fluxo de caixa |
2005 |
|
Relatórios
|
Referência de 01/01 a 31/01; 01/03 a 31/03, 01/04 a 30/04, 01/07 a 31/07, 01/06 a 30/06. |
|
Gestão Financeira |
Escrituração contábil de pagamento relativo à aquisição de bens e serviços contratados |
2004 |
|
Balancete Balanço |
Referência mês de agosto. |
|
Gestão Financeira |
Gerenciamento do fluxo de caixa |
2009 |
|
Extrato do banco |
Referência de 30/01 a 28/09. |
|
Gestão Financeira |
Gerenciamento do fluxo de caixa |
2008 |
|
Extrato do banco |
Referência de 30/12. |
|
Gestão Financeira |
Escrituração contábil de pagamento relativo à aquisição de bens e serviços contratados |
2011 |
|
Balancete Balanço |
Relatório Extraordinário: 005. |
|
Gestão de Recursos Humanos |
Encargos |
2008 |
|
Seguridade social |
GPS: Mês 08, Mês 09, Mês 10. |
|
Gestão de Recursos Humanos |
Histórico Funcional |
2009 |
|
Assentamento Funcional |
Número de portaria: 029. |
|
Gestão de Recursos Humanos |
Contratação |
2009 |
|
Portaria |
Número de portaria: 029. |
|
Gestão de Recursos Humanos |
Gratificações, licenças, férias, indenizações. |
2010 |
|
|
Processos Administrativos 2010: 530,531. |
|
Gestão de Contratos |
Contratos |
2006 |
|
Contratos
|
Contrato: 004. |
|
Gestão de Contratos |
Contratos |
2008 |
|
Contratos
|
Contrato: 013. |
|
Gestão de Contratos |
Contratos |
2009 |
|
Contratos Adendos |
Contrato: 012. Termo Aditivo: 11. |
|
Gestão de Contratos |
Contratos |
2010 |
|
Contratos Adendos |
Processos Administrativos 2010: 019,003. Contrato: 012, 013. |
|
Gestão de documentos da Câmara |
Correspondências e comunicações |
2004 |
|
Ofícios |
Número de ofício: 113. |
Xangri-Lá, 19 de Janeiro de 2026.
_________________________________________________________________
– Coordenador da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos.
________________________________________________________________
Cristovão Wolff Ribeiro – Presidente da Câmara de Vereadores de Xangri-Lá.
Reprodução do texto autorizada mediante citação da Câmara Municipal de Curitiba